Czy split payment trzeba stosować w przypadku usług budowlanych podzielonych na etapy realizacji?

czy-split-payment-trzeba-stosowac-w-przypadku-uslug-budowlanych-podzielonych-na-etapy-realizacji

Spis treści

Aktualizacja treści z dnia 20.12.2023 r.

Czy split payment trzeba stosować w przypadku usług budowlanych podzielonych na etapy realizacji? To pytanie budzi wątpliwości w branży budowlanej, więc niemalże miesiąc po wejściu w życie nowych przepisów wprowadzających split payment, Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w tej sprawie.

Split payment – usługi budowlane

Usługi budowlane wymienione zostały w Załączniku numer 15 do ustawy o VAT. W uproszczeniu oznacza to, że jeżeli wartość brutto faktury przewyższa 15 000 PLN lub skumulowana wartość danych usług budowlanych w ramach jednego projektu przewyższa 15 000 PLN to zleceniodawca ma obowiązek zapłaty za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Split payment a usługi budowlane podzielone na etapy

W branży budowlanej zrodziło się więc pytanie, czy jeżeli dana usługa budowlana została podzielona na etapy realizacji, a wartość pojedynczego etapu nie przewyższa kwoty 15 000 PLN to czy powstaje obowiązek zapłaty przez split payment jeżeli w umowie jest zapis o podzieleniu w ten sposób płatności za te usługi?

Czy split payment trzeba stosować w przypadku usług budowlanych podzielonych na etapy realizacji?

Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w tej sprawie tłumacząc, że odpowiedź na powyższe pytanie powinna być zawarta w umowie na daną usługę budowlaną.

Oznacza to, że jeżeli w umowie wskażemy, że płatności zostaną podzielone analogicznie do podziału realizacji usługi budowlanej (etapów) to nie ma obowiązku płatności w split payment, jeżeli wartość faktury za realizację pojedynczego etapu nie przekroczy kwoty 15 000 PLN brutto.

Rozważania prawne dotyczące split payment w usługach budowlanych

Warto również zauważyć, że interpretacja przepisów dotyczących split payment w kontekście usług budowlanych może być złożona i zależna od specyfiki danej umowy oraz charakteru projektu. Istotne jest, aby zleceniodawcy i wykonawcy w branży budowlanej mieli świadomość konieczności analizy zarówno postanowień umownych, jak i przepisów podatkowych, aby uniknąć ewentualnych sankcji za nieprawidłowe rozliczenia.

Zastosowanie split payment w świetle przepisów o VAT

Podjęcie decyzji o zastosowaniu split payment w przypadku usług budowlanych podzielonych na etapy może być również uzależnione od interpretacji przepisów VAT oraz od praktyki stosowanej przez organy podatkowe. Dlatego przedsiębiorcy powinni śledzić wytyczne oraz orzecznictwo w tej materii, aby ich działania były zgodne z aktualnym stanem prawnym.

Mechanizm split payment może mieć znaczący wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw budowlanych. Z uwagi na specyfikę branży, gdzie płatności są często rozłożone na dłuższe okresy, ważne jest, aby przedsiębiorstwa uwzględniały ten aspekt w swoim planowaniu finansowym.

Mechanizm split payment jako narzędzie przeciwdziałania oszustwom podatkowym

Należy również pamiętać, że wprowadzenie mechanizmu split payment miało na celu zwiększenie transparentności transakcji i przeciwdziałanie oszustwom podatkowym. W kontekście usług budowlanych, gdzie wartość projektów często przekracza wielokrotnie próg 15 000 PLN, zrozumienie i prawidłowe stosowanie split payment jest nie tylko kwestią zgodności z prawem, ale również elementem budowania zaufania między partnerami biznesowymi.

Podsumowując, zarówno zleceniodawcy, jak i wykonawcy w branży budowlanej, powinni dokładnie analizować swoje umowy i stosować się do wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania split payment. Jednocześnie, zaleca się konsultację z doradcami podatkowymi w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co może przyczynić się do uniknięcia błędów i potencjalnych problemów z organami podatkowymi.

Oferta Warido

Zawiłości przepisów dotyczących split payment mogą być wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców w branży budowlanej. Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze etapy projektu, czy o kompleksowe realizacje, kluczowe jest zachowanie transparentności finansowej i zgodności z aktualnymi wymogami prawa podatkowego.

W biuro rachunkowe WARIDO oferujemy pełen zakres usług księgowych, które zapewnią spokój ducha i bezpieczeństwo w obszarze finansów. Nasi doświadczeni księgowi nie tylko pomogą w prawidłowym zastosowaniu mechanizmu split payment, ale również zapewnią kompleksową obsługę finansowo-księgową Twojej firmy. Współpraca z nami to gwarancja, że wszystkie transakcje będą przebiegać płynnie, a Twoje zobowiązania podatkowe zostaną spełnione na czas.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

leasing-na-gruncie-vat-i-pit-a-poprawne-ksiegowanie

Leasing na gruncie VAT i PIT a poprawne księgowanie

Leasing jest unikatową formą umowy handlowej, umożliwiającą przedsiębiorcom korzystanie z wyposażenia, które nie zostało zakupione bezpośrednio, ale jest niezbędne dla działalności firmy. Ta metoda zdobycia aktywów może być atrakcyjna dla właścicieli firm, których budżet nie pozwala na jednorazowe pokrycie pełnych kosztów. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że umowa leasingu niesie ze sobą określone koszty i ma wpływ na obciążenia podatkowe zarówno w kontekście VAT, jak i podatku dochodowego. Poznaj kluczowe informacje dotyczące prawidłowego księgowania leasingu!

Czytaj więcej »
roczne-rozliczenie-skladki-zdrowotnej-za-2023

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023

Należna składka za ubezpieczenie zdrowotne za 2023 może być niższa lub wyższa od zapłaconej. W związku z tym niemal każdy przedsiębiorca musi zrobić roczne rozliczenie składki zdrowotnej do wykazania ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty. Zapoznaj się z artykułem, a dowiesz się, jak je wykonać i kiedy mija termin.

Czytaj więcej »
najem-indywidualny-kiedy-jest-wymagany-rachunek

Najem indywidualny – kiedy jest wymagany rachunek?

Najem nieruchomości może być źródłem stabilnego dochodu, jednak zarządzanie nim wiąże się z obowiązkami podatkowymi i biurokratycznymi, które mogą wydawać się zawiłe. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, który wyjaśni, kiedy i dlaczego wystawienie rachunku lub faktury jest wymogiem prawym, a kiedy możemy to zignorować. Ten artykuł jest niezbędnym zasobem dla każdego, kto chce profesjonalnie zarządzać najmem prywatnym i zrozumieć swoje obowiązki.

Czytaj więcej »
nowe-przepisy-dla-jednoosobowych-działalnosci-gospodarczych

Nowe przepisy dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Rozpoczęcie nowego roku często wiąże się z wprowadzeniem nowych przepisów, które mogą mieć znaczący wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Rok 2024 nie jest wyjątkiem, szczególnie dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, dla których zmiany prawne stanowią zarówno wyzwanie, jak i okazję do optymalizacji swoich przedsięwzięć.

Czytaj więcej »
oplata-za-jednorazowe-opakowania-w-gastronomii

Opłata za jednorazowe opakowania w gastronomii

Gastronomia od 1 stycznia 2024 pobiera od konsumentów opłaty za jednorazowe opakowania na wynos wykonane z tworzyw sztucznych. Przepis jest wynikiem zaimplementowania do polskiego prawa unijnej dyrektywy SUP (Single-Use Plastics Directive) zwanej dyrektywą plastikową. Jeżeli właśnie otwierasz na lato restaurację, przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie obowiązują Cię zasady. Pozwoli Ci to uniknąć kar wynoszących nawet 40 tys. zł.

Czytaj więcej »
leasing-samochodow-osobowych-a-rozliczenia-vat

Leasing samochodów osobowych a rozliczenia VAT

Wakacje składkowe to miesięczny urlop dla przedsiębiorców, kiedy to będą zwolnieni z opłacania większości składek ZUS. Wakacje nie obligują do zawieszania działalności, co znaczy, że można w ich trakcie normalnie pracować i zarabiać. Jeżeli prowadzisz firmę i przyda Ci się oddech od zobowiązań, przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, czy kwalifikujesz się do skorzystania z wakacji.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.